Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 1/2024 Prenájom telocvične 20/hod s DPH 27.03.2024 Grinavský hrozen, spolok priateľov dobrého vína Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka 03.04.2024
Zmluva 7/2023 Prenájom telocvične 15/hod. s DPH 08.12.2023 CFK Pezinok Cajla Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka 08.12.2023
Zmluva 6/2023 Prenájom telocvične 15/hod. s DPH 01.12.2023 OŠK Slovenský Grob Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka 01.12.2023
Zmluva 4/2023 Prenájom telocvične 15/hod. s DPH 30.10.2023 Pezinský športový club, futbalový oddiel Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka 30.10.2023
Zmluva 3/2023 Prenájom telocvične 15/hod. s DPH 22.09.2023 Aktivity SEVER o.z. Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka 22.09.2023
Faktúra 224 Ochrana osobných údajov 30,00 s DPH 14/229 ZO 22.09.2023 BESONE s.r.o. 12.10.2023
Faktúra 223 Právne služby 180,00 s DPH Zml. o poskyt.práv.s 22.09.2023 Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd. 12.10.2023
Zmluva 2/2023 Prenájom telocvične 15/hod. s DPH 12.09.2023 Občianska iniciatíva Grinava Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka 12.09.2023
Zmluva 1/2023 Prenájom telocvične 15/hod. s DPH 07.09.2023 Taekwon-Do I.T.F. Pezinok Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka 07.09.2023
Faktúra 221 Edukačné pomôcky 116,69 s DPH 66 07.09.2023 K+L NET, s.r.o 07.09.2023
Faktúra 222 Oprava konvektomatu 78,00 s DPH 65 06.09.2023 ALVEX spol.s. r. o 07.09.2023
Faktúra 220 Voda zš 11,54 s DPH PZ00062275_006, 004 06.09.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 12.10.2023
Faktúra 219 Zneškodnenie biologického odpadu šj 60,00 s DPH 23/2014 06.09.2023 GLOBAL GREEN spol.s r.o. 12.10.2023
Faktúra 218 Poruchy učenia žiakov- č.3 49,40 s DPH 1 05.09.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 12.10.2023
Faktúra 216 Elektrina zš 153,97 s DPH 1242/2022 04.09.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 12.10.2023
Faktúra 215 Internet 45,49 s DPH 2030415313 04.09.2023 Slovak Telekom a.s. 12.10.2023
Faktúra 214 Prenájom kopír. stroja,kópie 788,90 s DPH Zml. o nájme CANON 04.09.2023 CM servis 12.10.2023
Faktúra 217 Elektrina zš,mš 831,84 s DPH 1242/2022 04.09.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 12.10.2023
Faktúra 213 Mobily,internet 60,00 s DPH 05618704 28.08.2023 Slovak Telekom a.s. 12.10.2023
Faktúra 212 Mobil šj 24,00 s DPH 2028822290 28.08.2023 Slovak Telekom a.s. 12.10.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4446

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
    Orešie 3
  • +421 (0)911733620 Riaditeľ
    +421 (0)911225619 MŠ
    +421 (0)911225764 ŠJ EDUPAGE: Júlia Hupková

Fotogaléria