|
Faktúra |
38
|
Stavebné práce MŠ
|
7 019,42 |
s DPH |
|
|
|
Ivan Foriš PFP |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
Faktúra |
53
|
vedenie a spracovanie mzdovej agendy
|
75,56 |
s DPH |
|
05/AS16/71-02/05
|
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
Faktúra |
35
|
Mobil MŠ
|
21,00 |
s DPH |
|
05618704
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
Faktúra |
34
|
Mobily ZŠ
|
54,48 |
s DPH |
|
05618704
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
Faktúra |
33
|
Pzdová a personálna agenda
|
81,20 |
s DPH |
|
05/AS16/71-02/05
|
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
Faktúra |
14
|
Umelecké pomôcky
|
42,05 |
s DPH |
2
|
|
|
Umelecké potreby,Lýdia Komorová |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
Faktúra |
9/2017
|
Stravné lístky
|
527,67 |
s DPH |
|
|
13.12017 |
LE CHECQUE DEJEUNER |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
08.02.2017 |
|
Faktúra |
47
|
Ochrana osobných údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
14/229 ZO
|
|
BESONE s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
Faktúra |
250
|
Posteľné prádlo
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
|
Postelne s.r.o |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
Faktúra |
247
|
Komplexný servis 11/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
14/229 ZO
|
|
BESONE s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
Faktúra |
235
|
XXl Wunderlocher Tannenbaum
|
213,60 |
s DPH |
95
|
|
|
Ledacolor |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
Faktúra |
228
|
Servis počítačov
|
200,40 |
s DPH |
|
Zml.o posk. služieb
|
|
eNET, s r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
Faktúra |
52
|
Elektrina
|
347,41 |
s DPH |
|
ZDR2014A01763000
|
|
SE Predaj s.r.o.ENEL |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
Popis
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
|
22.03.2019 |
|
Faktúra |
51
|
Oprava notebooku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
AT - CLIP |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
Faktúra |
50
|
Dodávka plynu
|
6 143,97 |
s DPH |
|
6300156275 a dod.č.1
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
Faktúra |
49
|
Pevná linka,internet ZŠ
|
76,70 |
s DPH |
|
2030415313
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
Faktúra |
48
|
Pevná linka ŠJ
|
20,98 |
s DPH |
|
2028822290
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
Faktúra |
46
|
Tonery
|
84,00 |
s DPH |
|
28/2/2017
|
|
Z+M servis a.s |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
Faktúra |
45
|
Školenie ekonómky
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
IVES or.pre inf.VS |
|
|
|
|
17.03.2017 |