|
Zmluva |
|
BVS 100058810
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
188
|
Mobil mš
|
24,98 |
s DPH |
|
05618704
|
29.07.2019 |
T-com |
|
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
176
|
Pevná linka,internet zš
|
79,63 |
s DPH |
|
2030415313
|
09.07.2019 |
T-com |
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
177
|
Pevná linka šj
|
30,98 |
s DPH |
|
2028822290
|
09.07.2019 |
T-com |
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
178
|
BOZPaPO
|
83,00 |
s DPH |
|
06/2009
|
09.07.2019 |
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
179
|
Ochrana osobných údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
14/229 ZO
|
09.07.2019 |
BESONE s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
180
|
Kreatívne pomôcky
|
792,30 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
NOMIland |
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
Faktúra |
181
|
Koberec
|
124,45 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Slovakia Tap |
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
Faktúra |
182
|
Čistenie lapača tukov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
183
|
Prenájom rohoží
|
24,41 |
s DPH |
|
Zmluva
|
29.07.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
184
|
Spracovanie mzdovej agendy
|
99,76 |
s DPH |
|
05/AS16/71-02/05
|
29.07.2019 |
Mesto Pezinok |
|
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
185
|
Tepovanie kobercov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
Ing. Dušan Kubaška- Topservis |
|
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
186
|
Mobily zš
|
37,27 |
s DPH |
|
05618704
|
29.07.2019 |
T-com |
|
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
187
|
Mobil šj
|
19,99 |
s DPH |
|
2028822290
|
29.07.2019 |
T-com |
|
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
190
|
Drez ,manipulácia
|
631,94 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
GastroRex s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
174
|
Prenájom kopír. stroja,kópie
|
43,10 |
s DPH |
|
Zml. o nájme CANON
|
02.07.2019 |
CM servis |
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
191
|
Vrecká do mš
|
72,30 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
OfficeLand s.r.o |
|
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
192
|
Elektrina mš
|
256,88 |
s DPH |
|
7597/2018
|
02.08.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
Faktúra |
193
|
Elektrina zš
|
456,71 |
s DPH |
|
7597/2018
|
02.08.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
Faktúra |
194
|
Tonery
|
36,00 |
s DPH |
|
3/5/264/2013
|
02.08.2019 |
LASER servis,spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.09.2019 |