Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 60 Voda mš 35,94 s DPH PZ00062275_006, 004 05.03.2019 Bratislavská vodáren.spol 20.03.2019 10.06.2019
Faktúra 61 Voda zš 70,75 s DPH PZ00062275_006, 004 05.03.2019 Bratislavská vodáren.spol 20.03.2019 10.06.2019
Zmluva BVS 100058810 s DPH 23.03.2011
Faktúra 163 Prenájom umývacieho stroja 151,66 s DPH 33 10.07.2020 Andrej Šuťák 30.07.2020
Faktúra 169 Prenájom plošiny 101,00 s DPH 35 22.07.2020 Dušan Jurčovič-DJ 30.07.2020
Faktúra 168 Prenájom rohoží 36,65 s DPH Zmluva 22.07.2020 Lindstrom, s.r.o. 30.07.2020
Faktúra 167 Mzdová a personálna agenda 99,76 s DPH 05/AS16/71-02/05 17.07.2020 Mesto Pezinok 30.07.2020
Faktúra 166 Prenájom umývacieho stroja 103,20 s DPH 36 17.07.2020 Andrej Šuťák 30.07.2020
Faktúra 165 Elektrina mš 201,85 s DPH 7597/2018 10.07.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 30.07.2020
Faktúra 164 Pevná linka šj 30,98 s DPH 2028822290 10.07.2020 Slovak Telekom a.s. 30.07.2020
Faktúra 161 Elektrina mš 253,92 s DPH 7597/2018 06.07.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 30.07.2020
Faktúra 162 Ochrana osobných údajov 30,00 s DPH 14/229 ZO 06.07.2020 BESONE s.r.o. 30.07.2020
Faktúra 171 Mobily zš 56,00 s DPH 05618704 24.07.2020 Slovak Telekom a.s. 30.07.2020
Faktúra 160 Elektrina zš 546,02 s DPH 7597/2018 06.07.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 30.07.2020
Faktúra 159 Prenájom kopír. stroja,kópie 49,19 s DPH Zml. o nájme CANON 06.07.2020 CM servis 30.07.2020
Faktúra 158 Prenájom kopír. stroja,kópie 43,43 s DPH C350i 06.07.2020 CM servis 30.07.2020
Faktúra 157 Prenájom kopír. stroja,kópie 45,32 s DPH ZML.o nájme C5235i 06.07.2020 CM servis 30.07.2020
Faktúra 156 Prenájom tlačiarne 23,40 s DPH 28/2/2017 06.07.2020 Z+M servis a.s 30.07.2020
Faktúra 170 Mobil šj 23,00 s DPH 2028822290 24.07.2020 Slovak Telekom a.s. 30.07.2020
Faktúra 173 Školská agenda pre MŠ 145,00 s DPH 37 03.08.2020 ŠEVT a.s. 10.08.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4764