|
|
Faktúra |
112012
|
Potraviny
|
426,24 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Univerzál Hanker |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
45412
|
Potraviny
|
714,08 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Potraviny Robert Feranec |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012101004
|
Potraviny
|
68,62 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Bageta |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112221373
|
Potraviny
|
21,42 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Nowaco |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112221371
|
Potraviny
|
120,12 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Nowaco |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012100975
|
Potraviny
|
99,19 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Bageta |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112218671
|
Potraviny
|
297,74 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Nowaco |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
07.12.2012 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Dodatok č. 1 o poskytnutí obedov počas školského roka
|
1.91/obed |
s DPH |
|
|
01.12.2012 |
Preschool, s.r.o. |
|
Mgr. Ondrej Koreň |
riaditeľ |
|
01.12.2012 |
|
|
Faktúra |
102012
|
Potraviny
|
838,52 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Univerzál Hanker |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
44212
|
Potraviny
|
396,35 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Potraviny Robert Feranec |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012100935
|
Potraviny
|
77,11 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Bageta |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
112215979
|
Potraviny
|
438,04 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Nowaco |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
812410392
|
Potraviny
|
90,58 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Koliba Milk |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1711200707
|
Potraviny
|
154,99 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
Agfoods |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
27.11.2012 |
|
Zmluva |
12/2012
|
Zmluva Hrbek
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112213545
|
Potraviny
|
246,01 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
Nowaco |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012100926
|
Potraviny
|
72,06 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
Bageta |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
71238834
|
Potraviny
|
57,60 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
Tatranská mliekareň |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Objednávka |
201301
|
Demontáž a montáž WC zariadení v ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Dušan Lukačovič |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
41712
|
Potraviny
|
460,69 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Potraviny Robert Feranec |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
16.11.2012 |