|
|
Faktúra |
112106688
|
Potraviny
|
540,04 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Nowaco |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7200852013
|
za služby mobilnej siete
|
18,77 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
T-Com |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7445756027
|
elektrina
|
13,64 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
e-on |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7200864755
|
za služby mobilnej siete
|
12,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7200867291
|
za služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
T-Com |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
312103392
|
Vodné
|
72,12 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
BVS |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5201200614
|
Predfaktúra k službe virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
312103391
|
Vodné
|
73,21 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
BVS |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
71203765
|
Potraviny
|
57,60 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Tatranská mliekareň |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
112104354
|
Potraviny
|
404,04 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Nowaco |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
23.01.2012 |
|
Faktúra |
7451000168
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2012 |
|
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112103893
|
Potraviny
|
266,48 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Nowaco |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012100193
|
Potraviny
|
86,70 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Bageta |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4734076784
|
Služby pevnej siete
|
105,64 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
71201104
|
Potraviny
|
57,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
Tatranská mliekareň |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7113050701
|
Služby mobilenej siete
|
45,98 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
T-Com |
|
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
112101818
|
Potraviny
|
250,12 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Nowaco |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3734076637
|
za služby pevnej siete
|
30,95 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012100051
|
Potraviny
|
27,86 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Bageta |
|
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7170489242
|
e-on nedoplatok
|
692,41 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
|
17.01.2012 |